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衡南县气象局2019年预算公开编制说明

  一、部门基本情况

  我局是正科级事业单位,设有办公室、气象台、人工降雨办公室、防雷减灾办公室、气象科技服务中心、法规股等。现有干部职工19人(中央气象编制7人、地方气象事业编制6人、临聘人员1人,退休人员5人)。

  (一)履行政府气象主管机构职能

  1、负责气象灾害防御组织管理。编制本行政区域气象灾害防御规划,完善气象灾害应急预案,组织开展气象灾害应急演练,提高应急救援能力;提出气象灾害防御措施,对重大气象灾害做出评估,为县政府组织防御气象灾害提供决策依据。

  2、负责气候资源开发利用管理。开展本行政区域空中云水资源、风能、太阳能资源和农业、林业、山地等气候资源调查评估。

  3、负责人工影响天气工作管理。制定人工影响天气作业方案,组织实施人工影响天气作业;负责人工影响天气作业资格条件的报批,管理和监督作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹遵守国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规;组织高射炮、火箭发射装置的年检和从事人工影响天气作业人员的培训、考核。

  4、负责气象行政执法工作。在本行政区域内,依法开展防雷和施放气球审批工作;依法保护气象探测环境;依法发布各类气象预报、预警;组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚。

  5、负责保障气象服务工作。将农业气象服务和农村气象灾害防御体系建设纳入政府公共体系范畴,推进乡镇气象工作站的标准化建设和气象协理员、信息员队伍建设。

  (二)气象保障管理

  1、负责重大活动气象保障工作。完善重大活动气象服务管理运行机制和业务服务体系,为重大活动提供优质气象服务保障。

  2、负责气象科技服务。加强面向重点行业的专业专项气象服务,提升专业专项气象服务的科技含量和精细化水平。

  3、负责气候可行性论证。负责对与气候条件密切相关的城乡规划编制、重大区域性经济开发和建设项目进行气候可行性论证,进行气候资源开发利用及管理工作,开展气象灾害风险评估和气象服务效益评估;开展农业、生态、旅游等气候资源开发利用服务,为能源结构调整提供科技支撑。

  4、负责防雷减灾服务工作。负责本行政区域内的易燃易爆场所防雷装置的设计审核和竣工验收;负责对投入使用的防雷装置实行每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置每半年检测一次。

  (三)公共气象服务管理

  1、负责农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系建设工作。负责气象为农服务组织建设工作,建立政府统一领导、综合协调,相关部门各负其责的气象为农服务组织体系;提高重大农业气象灾害的预测预报能力,加强粮食产量预报和综合评估。

  2、负责重点领域气象服务。提升山洪地质灾害多发重发区域的综合气象观测能力和预警信息发布能力;加强电力、生态等气象服务。

  3、负责决策气象服务。加强面向防灾减灾、应对气候变化、新农村建设等领域的决策气象服务,提高服务的针对性和影响力。

  4、承担民生气象服务。加快推进公共安全和保障民生为重点的社会气象服务能力建设。

  (四)气象现代化建设管理

  1、承担气象预报预测工作。

  2、指导和管理气象活动。负责气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

  3、负责气象观测自动化建设。承担布局合理、自动化程度高、运行稳定、保障有力的综合气象观测业务建设,开展长期、连续、稳定、高精度的自动观测,增强综合气象观测能力。

  4、负责气象科技创新和人才队伍建设。负责本区域气象科技创新、气象新成果推广应用,负责气象教育培训工作,加强气象应用型、复合型专业人才培养,为气象发展提供智力支撑。

  二、部门预算单位构成

  我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有衡南县气象局本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括全省财政财务管理及信息化建设等项目经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数84.18万元,其中,一般公共预算拨款84.18万元,均为经费拨款。收入较去年减少25.08万元,主要是经费拨款减少25.08万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数84.18万元,其中,一般公共服务84.18万元。支出较去年减少25.08万元,主要是项目支出减少31万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入84.18万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为52.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:气象为农服务基地维持经费7万;天气预报影视制作2万;气象信息预警系统建设维持费8万;人工降雨5万;防雷建设及安全监管工作经费10万。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元,与2018年预算相同。

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费0.5万元,2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

  3、政府采购情况

  2019年我局政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元。

  4、国有资产占用使用情况说明:没有大型单价10万元以上固定资产。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为84.18万元,其中,基本支出52.18万元,项目支出32万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  22、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  23、一般公共预算“三公”经费预算表

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