衡南县发展和改革局2018年部门预算说明
一、部门的收支概括
(一)收入预算:2018年收入预算685.49万元,其中 :一般公共预算拨款635.49万元。纳入预算管理的非税收入拨款50万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数685.49万元。其中:一般公共服务537.81万元、社会保障和就业104.87万元、医疗卫生21.81万元、住房保障支出21万元。
(三)“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算14万元,其中:公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费0元(减少原因为公务用车改革后,改为发放补贴)。
二、财政拨款支出预算
2018年财政拨款收入685.49万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为565.49万元,系保障我单位机构正常运转。完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年初预算为120万元。其中专项商品和服务支出工作经费120万元,系保障我局承担价格专项检查、价格收费检查、价格认证、农产品调查、体格监测与服务工作、全县发改工作会议经费及十三五规划编制工作经费的支出。