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衡南县交通运输和旅游局2018年决算编报说明

  一、单位主要职责

  为贯彻执行国家有关交通的政策、法规,拟定全县交通工作方针、政策和规章;负责交通行政执法的检查、监督。组织拟定全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作;负责管协助理和指导交通战备工作。指导交通行业体制改革;负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构,协调发展。负责本县城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责本县出租车行业管理工作;负责县管道运输有关管理工作;协助管理民航机场有关工作等。下设了公路所、运管所、质监所、海事处四个二级机构,局机关办公室、人事股、安全法规股、计划基建股、财务统计股、工会等机构按有关规定和章程设置。

  二、决算信息来源说明

 (一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

 (二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

 (三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

  三、预算执行情况分析

 (一)基本情况。

 1、收支决算情况。2018年度收入决算数 6347.9万元,其中:一般公共预算财政拨款 5421.02 万元,上年结转和结余 936.88万元。 2018年度支出决算数4853万元,其中:一般公共服务30万元、社会保障和就业 177.07 万元、医疗卫生与计划生育 64.59万元、农林水支出 1133万元、交通运输3229.14万元、资源勘探信息等10万元、商业服务业等150 万元、住房保障 59.21 万元、年末结转和结余1494.89万元。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 4853 万元,其中基本支出1790.61万元,项目支出3062.4万元。

 3、“三公”经费决算情况。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 52万元,其中公务用车购置及运行维护为 14万元,公务接待费 38 万元。2018 年“三公”经费支出较 2017 年下降1万元,下降幅度为1%

  四、报表审核情况

(一)审核情况:全审通过。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议:

建议在做决算报表之前,先进行软件培训,包括对表间单核公式的培训,让广大财务人员真正切实看得懂且会运用这些公式审核。

 

 

衡南县交通运输和旅游局2018决算公开表(改)

衡南县交通运输和旅游局2018决算填报说明(改)

 

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