当前页面: 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 衡南县财政预算公开 > 2018年以及以前部门预决算
一、部门职能职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
(一)收入决算:全年收入决算总计685.84万元,均为财政经费拨款收入。比上年的718.2万元减少32.36万元。
(二)支出决算:2017年支出决算总计685.84万元,均为财政经费拨款支出。比上年的 718.2万元减少32.36万元,变动原因为1、减少一般公共服务支出中离退费支出72.5万元转入社保发放,2、因人员正常调资及交通补贴的增加,以及上级结算补助资金及税收工作经费的增加。
三、收入决算情况说明
2017年我镇总收入685.84万元,其中:一般公共服务支出470.73万元,占总收入的68.6%,文化体育与传媒支出28万元,占总收入的4%,社会保障和就业支出44.1万元,占总收入的6.4%,医疗卫生与计划生育支出10.75万元,占总收入的1.56%,农林水支出124.62万元,占总收入的18.2%,住房保障支出7.73万元,占总收入的1.1%。
四、支出决算情况说明
2017年我镇总支出685.84万元。
1、基本支出508.72万元,占总支出的74.2%。其中:人员经费支出286.48万元,占总支出的56.3%,日常公用经费支出222.3万元,占总支出的43.7%;
2、项目支出177.12万元,占总支出的25.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出为685.84万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2017年年终决算数为685.84万元,系保障我单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置,公务接待地,公务用车运行及维护等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年终决算为177.12万元,系村级转移支付124.6万元、财政所办公楼维修,文化广场建设项目等的支出。
六、“三公”经费决算:
“三公”经费本年度支出31.8万元,与上年度34万元比较减少了2.2万元,是由于实行了厉行节约的接待制度。其中,公务接待费16.5万元,公务用车购置及运行维护费15.3万元。
七、其他重要事项:
(-)机关运行经费支出情况。我镇2017年度机关经费支出508.72万元,比2016年的613.1万元减少104.38万元,主要原因是:
1、工资福利支出中人员正常工资调增,以及补发了2016年下半年增资工资; 2、2017 离退休人员工资转入社保发放,减少对个人及家庭补助支出72.5万元 。
附件下载: